Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Анализ со стороны руководства

Поиск

43.1 Руководство лаборатории должно анализировать систему менеджмента с запланированной периодичностью, чтобы обеспечить ее постоянную пригодность, адекватность и результативность, включая заявленные политики и цели, связанные с выполнением требований настоящего стандарта.

43.2 Входные данные анализа со стороны руководства должны быть зарегистрированы и включать информацию относительно:

a) изменений во внутренних и внешних вопросах, имеющих отношение к лаборатории;

b) достижения поставленных целей;

c) пригодности политик и процедур;

d) статуса действий, запланированных после предыдущих анализов со стороны руководства;

e) результата(ов) последних внутренних аудитов;

f) корректирующих действий;

g) оценок, проводимых внешними органами;

h) изменений объема и вида работы или области деятельности лаборатории;

i) обратной связи от персонала и заказчиков;

j) жалоб (претензий);

k) результативности реализованных улучшений;

I) достаточности ресурсов;

m) результатов идентификации рисков;

n) итогов деятельности по обеспечению достоверности результатов; а также

o) других значимых факторов, такие как мониторинг деятельности и обучение.

44.3 Выходные данные анализа со стороны руководства должны включать записи обо всех решениях и действиях, относящихся по крайней мере к:

a) результативности системы менеджмента и ее процессов;

b) улучшению лабораторной деятельности, относящейся к выполнению требований настоящего стандарта;

c) предоставлению необходимых ресурсов;

d) любой необходимости изменений.

 

44. Перечень подразделений лаборатории (специалистов) для рассылки Руководства по качеству.

Все сотрудники лаборатории ознакомлены с содержанием руководства по менеджменту.

В распоряжении лаборатории находится один экземпляр руководства по менеджменту

 

 

Разработал:        
Начальник лаборатории /   / Мустафин Р.Г.
(Должность)   (Подпись)   (Ф.И.О.)
Согласованно:        
 Генеральный директор /   / Ястребов А.П.
(Должность)   (Подпись)   (Ф.И.О.)

                                                                             


 

 

Приложение 1

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ЛАБОРАТОРИИ РАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

   

Директор

ООО «Сибрегионгазстрой»

   
           
   

Главный инженер

   
           
   

Начальник службы контроля качества сварки

     
           
Инженеры-лаборанты II- уровня  

Начальник лаборатории–

Ответственный

за хранение, техническое

обслуживание, эксплуатацию и метрологическое обеспечение испытательного оборудования и средств измерений;

Ответственный за ведение фонда нормативной технической и методической документации;

Ответственный за ведение и хранение документации по результатам  испытаний

  Ведущие инженер - Ответственный за функционирование системы менеджмента
       
       
       

 

 

Рис. 1


Приложение 2

 

«____» _______________ 20 __ г.                                                       ООО «Сибрегионгазстрой»

Акт внутренней проверки № 1

Лаборатория разрушающего контроля

Объект аудита: ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ

П/п

Контрольный вопрос

Ответ

Комментарии

Да Нет 1. Ознакомлены ли все сотрудники с политикой в области качества?       2. Вносились ли изменения в политику в области качества?       3. Проводится ли анализ эффективности путей реализации политики в области качества?       4. Следует ли лаборатория, ее руководство политике в области качества?       5. Гарантировано ли на разных уровнях предприятия понимание, реализация и учет политики качества лаборатории?      

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА:

Деятельность лаборатории удовлетворяет (не удовлетворяет) установленным требованиям: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Корректирующие мероприятия:______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Необходимость повторного аудита: ДА / НЕТ _________________________________________

                              

                             Аудиторы: _______________________/________________/

                                       Подпись                                                Ф.И.О

 

                    ___________________________/________________/

                                                              Подпись                                                 Ф.И.О

 

                    ___________________________/________________/

                                                              Подпись                                                 Ф.И.О

 


«____» _______________ 20 __ г.                                                        ООО «Сибрегионгазстрой»

Акт внутренней проверки № 2

Лаборатория разрушающего контроля

Объект аудита: ПЕРСОНАЛ И СИСТЕМА ЕГО ПОДГОТОВКИ

П/п

Контрольный вопрос

Ответ

Комментарии

Да Нет 1. Определена ли в лаборатории ответственность за повышение квалификации персонала?       2. Есть ли план повышения квалификации специалистов лаборатории?       3. Ведется ли дело о повышении квалификации специалистов, достаточно ли в нем информация?         4. Имеют ли сотрудники лаборатории должностные инструкции? Ознакомлены ли они с ними?       5. Проводятся ли в лаборатории технические учебы? Фиксируется ли их проведение?       6. Имеют ли специалистов лаборатории квалификационные уровни согласно ПБ 03-440-02, СДА 24-2008?       7. Вовремя ли проводиться аттестация персонала лаборатории?       8. Достаточна ли фактическая квалификация в лаборатории производственным требованиям к контролю качества?      

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА:

Деятельность лаборатории удовлетворяет (не удовлетворяет) установленным требованиям: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Корректирующие мероприятия:______________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Необходимость повторного аудита: ДА / НЕТ _________________________________________

                             Аудиторы: _______________________/________________/

                                    Подпись                                                Ф.И.О

 

                    ___________________________/________________/

                                                              Подпись                                                 Ф.И.О

 

                    ___________________________/________________/

                                                              Подпись                                                 Ф.И.О

 

«____» _______________ 20 __ г.                                                        ООО «Сибрегионгазстрой»

Акт внутренней проверки № 3

Лаборатория контроля и испытаний

Объект аудита: КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

П/п

Контрольный вопрос

Ответ

Комментарии

Да Нет 1. Оснащена ли лаборатория оборудованием, необходимым и достаточным для проведения работ в соответствии с областью аккредитации?       2. Используется ли для работы арендуемое оборудование? Есть ли на него эксплуатационные и поверочные документы? Исправно ли оно?       3. Ведется ли учет имеющегося оборудования?       4. Соответствует ли условия эксплуатации и хранения оборудования требованиям НД?       5. Соблюдается ли порядок выдачи и возврата оборудования при проведении работ?       6. Были ли в лаборатории случаи нарушения правил эксплуатации оборудования? Были ли приняты необходимые меры?       7. Проводится ли анализ причин выхода оборудования из строя? Фиксируются ли эти данные?       8. Есть ли в лаборатории планы-графики проведения ТО и поверки? Соблюдается ли они?      

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА:

Деятельность лаборатории удовлетворяет (не удовлетворяет) установленным требованиям: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Корректирующие мероприятия:______________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Необходимость повторного аудита: ДА / НЕТ___________________________________________

 

                             Аудиторы: _______________________/       ___________/

                                    Подпись                                                Ф.И.О

 

                    ___________________________/________________/

                                                              Подпись                                                 Ф.И.О

 

                    ___________________________/________________/

                                                              Подпись                                                 Ф.И.О

Приложение 3



Поделиться:


Познавательные статьи:




Последнее изменение этой страницы: 2021-07-18; просмотров: 295; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 13.59.67.189 (0.007 с.)