Мы поможем в написании ваших работ!
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
|
Паспорт организации агропромышленного комплекса
Содержание книги
- Руководитель кредитующего банка Руководитель вышестоящей организации
- Паспорт организации агропромышленного комплекса
- Баланс продукции растениеводства, т
- Производство продукции животноводства, т
- Себестоимость живой массы животных
- Расчет производственной программы, выручка, себестоимость, прибыль
- Выручка от реализации продукции, работ, услуг
- Сводная смета затрат, млн руб.
- Показатели инновационного развития организации
- Производство и реализация товаров, экспорт, импорт по организации
- Погашение кредитов, займов, млн руб.
- Проектно-балансовая ведомость организации, млн руб.
- Социальное развитие коллектива
|
| Вид деятельности
| Обслуживангие сельского хозяйства
| Отрасль
|
| Наименование предприятия
| ОАО “Копыльский райагросервис”
| Юридический адрес
| 223927 г. Копыль, ул. Тимковичская 1а
| Форма собственности
| Частная, с долей государства
| Дата регистрации
| 06,06,2003 г.
| Размер уставного фонда
по состоянию на 01.01.2011г.
| 20 567 290 100
| Учредители предприятия
| Минский облисполком
| Распределение уставного фонда
в долях:
государства, %
| 75,4%
| субъектов хозяйствования негосударственных форм собственности, %
|
| иностранных участников, %
|
| прочих участников, %
| 24,6%
| Общества, в которых предприятие является учредителем, акционером:
|
| Директор
| Черкас Анатолий Адамович
| Стаж работы на предприятии
| 8 лет
| Главный бухгалтер
| Канончик Александр Иванович
| Стаж работы на предприятии
| 8 лет
| Контактные телефоны:
|
| Код города
|
| тел. приемной
|
| тел. гл. экономиста
|
| факс
|
|
Резюме
Бизнес-план Общества разработан с целью повышения эффективности работы предприятия и представляет собой систему обоснованных ориентиров и организационно- технических мер, обеспечивающих благоприятную обстановку функционирования предприятия.
Основной идеей бизнес-плана является разработка мероприятий по планированию развития предприятия и анализ ожидаемых результатов от реализации намеченных мероприятий.
Современное состояние дел на предприятии требует решительных и кардинальных мер.
Характеристика организации и стратегия ее развития
Бизнес-планом предусматривалась годовая программа по выработке основных направлений, от которых зависит прибыль от реализации продукции, работ, услуг.
Современное состояние организации характеризуется недостаточным обновлением МТБ, недостатком собственных оборотных средств.
I. Структура организации
Структура ОАО “Копыль РАС” представлена на схеме:
Схема:
II. Основные выводы
Анализ бухгалтерской отчетности ОАО “Копыль РАС” за период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г. позволяет сделать следующие выводы.
Основным видом деятельности, по которому получено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ и услуг является сельскохозяйственное производство -51,5%.
Прибыль от реализации продукции работ и услуг по итогам работы за года составляет 3317 млн.рублей, в том числе по службам (Приложение 2)
Сальдо операционных доходов расходов минус 56 млн.руб., плюс 35 млн.рублей к уровню прошлого года.
Сальдо внереализационных доходов и расходов 14 млн.рублей, минус 2407млн.рублей к уровню прошлого года.
Чистая прибыль 2053 млн.рублей, плюс 2050 млн.рублей к уровню прошлого года.
Общество постоянно испытывает финансовое затруднение по выплате заработной платы и погашению отсроченных и текущих налогов в связи с неплатежеспособностью хозяйств района.
В качестве мер, которые будут способствовать улучшению финансового положения организации, можно выделить следующие:
· Выполнение доведенных показателей по росту выручки от реализации продукции, работ, услуг – 110 %
· Экономия ресурсов- 0,993 %
· Экономия светлых нефтепродуктов продуктов- минус 10%
· Энергосбережение – минус 5,0 %
· Уровень рентабельности продаж- 1,2 %
-РАЗДЕЛ 1. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
| Форма №
| Лист №
|
|
|
Показатели
| 2010г.
(факт)
| 2011 г.
(план)
| в т. ч.
| 2011 г. в % к 2010 г.
| январь-март
| январь-июнь
| январь-
сентябрь
| Производительность труда, в процентах
к соответствующему периоду 2010 г.
| 35,6
| 42,7
| 5,8
| 13,2
| 32,5
|
| Рентабельность продаж, в процентах
| -4,4
| 0,7
| 0,7
| 0,7
| 0,7
| 0,7
| Инвестиции в основной капитал в процентах
к соответствующему периоду 2010 г.
|
|
|
|
|
|
| Инвестиции в основной капитал, млрд. руб.
| 4,4
| 5,1
| 0,7
|
| 4,2
|
| Показатель по энергосбережению, в процентах
| 1,01
| -7,5
| -2
| -3,5
| -4,5
| -8,5
| Снижение уровня материалоемкости продукции
(в фактических ценах), в процентах
|
|
|
|
|
|
| Удельный вес отгруженной инновационной продукции в организациях промышленности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
| Форма №
| Лист №
|
|
|
Показатели
| Единица
измерения
| 2010 г.
(отчет)
| 2011г.
(план)
| в т. ч.
| 2011 г.
в % к 2010г.
| январь-март
| январь-июнь
| январь-
сентябрь
| Валовая продукция сельского хозяйства в сопоставимых ценах – всего
| млн руб.
|
|
|
|
|
|
| в том числе
растениеводства
| млн руб.
| 7012
| 8800
| 0
| 621
| 7722
| 125
| животноводства
| млн руб.
| 5712
| 6655
| 1472
| 3303
| 4607
| 117
| Производство валовой продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах в расчете:
|
|
|
|
|
|
|
| на 100 га сельскохозяйственных угодий
| млн руб.
| 210,4
| 255,5
| 24,3
| 64,9
| 203,9
|
| на одного работника, занятого в сельскохозяйственном производстве
| млн руб.
| 39,4
| 47,6
| 4,6
| 12,1
| 37,7
|
| Основные фонды по среднегодовой стоимости
| млн руб.
|
|
|
|
|
|
| Оборотные средства по среднегодовой стоимости
| млн руб.
|
|
|
|
|
|
| Среднесписочная численность работающих – всего
| чел.
|
|
|
|
|
|
| в том числе
работников, занятых в основной деятельности
| чел.
|
|
|
|
|
|
| Фонд оплаты труда – всего
| млн руб.
| 3289
| 3630
| 734
| 1623
| 2805
| 110
| в том числе
работников, занятых в основной
деятельности
| млн руб.
| 2692
| 3105
| 689
| 1470
| 2305
| 115
| Размер тарифной ставки 1-го разряда
| тыс. руб.
| 150
| 150
| 150
| 150
| 150
| 150
| Среднемесячная заработная плата
1 работника
| тыс. руб.
| 703
| 801
| 715
| 796
| 784
| 114
| Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг
| млн руб.
| 12718
| 14753
| 2226
| 4587
| 8972
| 116
| в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
| материальные затраты
| млн руб.
| 8862
| 9907
| 1367
| 2587
| 5468
| 112
| из них: импортные сырье, материалы,
покупные изделия, топливо
| млн руб.
|
|
|
|
|
|
| расходы на оплату труда
| млн руб.
| 1868
| 2427
| 430
| 980
| 1709
| 130
| отчисления на социальные нужды
| млн руб.
| 561
| 713
| 127
| 289
| 506
| 127
| амортизация основных средств и нематериальных активов
| млн руб.
| 1063
| 1160
| 246
| 589
| 901
| 109
| прочие затраты
| млн руб.
| 364
| 546
| 56
| 142
| 388
| 150
| Индекс себестоимости реализованной продукции, работ, услуг
| %
| 1,36
| 1,16
| 1,47
| 1,28
| 1,25
| 85
| Индекс доли материальных затрат в затратах на производство продукции (работ, услуг) по основному виду деятельности
| %
| 0,85
| 0,82
| 0,82
| 0,82
| 0,82
| 96
| Индекс себестоимости реализованной продукции, работ, услуг на 1000 рублей реализованных товаров, продукции,
работ, услуг
| %
| 1108
|
|
|
|
|
| Снижение (рост) материалоемкости произведенной продукции, работ, услуг (в фактических ценах) по основному виду деятельности
| %
|
|
|
|
|
|
| Выручка от реализации продукции,
работ, услуг
| млн руб.
| 11482
| 16860
| 2489
| 4986
| 10552
| 147
| Выручка от реализации продукции без налогов сборов и платежей включенных в выручку от реализации
| млн руб.
| 10227
| 14910
| 2217
| 4463
| 9180
| 146
| Индекс выручки от реализации товаров,
продукции, работ, услуг
| %
| 130
| 147
| 116
| 125
| 110
| 113
| Прибыль (убыток) от реализации продукции
| млн руб.
| -2491
| 157
| -9
| -124
| 208
| 2648
| Объем производства продукции в текущих ценах (за вычетом начисленных налогов и сборов из выручки)
| млн руб.
| 17149
| 19210
| 3377
| 9197
| 14141
| 112
| Коэффициент экономии ресурсов
|
| 1,05
| 0,99
| 0,99
| 0,99
| 0,99
| 94
| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
| Форма №
| Лист №
|
|
|
Показатели
| Единица
измерения
| 2010 г.
(отчет)
| 2011г.
(план)
| в т. ч.
| 2011 г.
в % к 2010г.
| январь-
март
| январь-
июнь
| январь-
сентябрь
| Затраты на производство продукции
| млн руб.
|
|
|
|
|
| 107,7
| в т.ч. материальные затраты
| млн руб.
|
|
|
|
|
| 107,7
| Экономия ресурсов
| %
|
|
|
|
|
|
| Уровень рентабельности реализованной продукции, работ, услуг
| %
| -20,2
| 1,1
| -0,4
| -2,7
| 2,3
| 21,3
| Уровень рентабельности продаж
| %
|
|
|
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток)
| млн руб.
| -613
|
|
|
| 30,3
|
| Использование прибыли по направлениям
| млн руб.
|
|
|
|
|
|
| Фонд накопления
| млн руб.
|
|
|
|
|
|
| Фонд потребления
| млн руб.
|
|
|
|
|
|
| Остаток нераспределенной прибыли
| млн руб.
|
|
|
|
|
|
| Сумма кредиторской задолженности на конец отчетного периода
| млн руб.
| 8527
| 6799
| 8505
| 8596
| 7550
| 79,7
| в том числе просроченная
| млн руб.
| 1590
| 1700
| 1400
| 1300
| 1200
| 69
| Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общей сумме кредиторской задолженности
| %
| 18,6
| 16
| 16
| 15
| 16
| 86
| Сумма дебиторской задолженности на конец отчетного периода
| млн руб.
| 610
| 509
| 410
| 410
| 470
| 83
| в том числе просроченная
| млн руб.
| 120
| 100
| 116
| 113
| 112
| 83
| Удельный вес просроченной дебиторской задолженности в общей сумме
дебиторской задолженности
| %
| 20
| 20
| 28
| 28
| 24
| 100
| Средства организации на отчетную
дату:
| млн.руб.
| 65207
|
|
|
|
|
| в том числе: оборотные активы
| млн руб.
| 42363
| 34441
| 30995
| 32050
| 33190
| 116
| из них: собственных оборотных средств
| млн руб.
| 12285
| 13776
| 10200
| 11270
| 13560
| 112
| внеоборотные активы
| млн руб.
| 22844
| 23100
| 23000
| 23000
| 23050
| 101
| Коэффициент текущей ликвидности
|
| 1,18
| 1,17
| 1,18
| 1,17
| 1,18
| 99
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
|
| 0,04
| 0,04
| 0,04
| 0,04
| 0,04
| 100
| Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами
|
| 0,63
| 0,63
| 0,63
| 0,63
| 0,63
| 100
| Удельный вес краткосрочных и долгосрочных обязательств в выручке от реализации продукции
| %
| 74
| 40
| 342
| 172
| 72
| 54
| Удельный вес реализованной продукции по рынкам сбыта:
|
|
|
|
|
|
|
| внутренний рынок
| %
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| ближнее зарубежье
| %
|
|
|
|
|
|
| дальнее зарубежье
| %
|
|
|
|
|
|
| Инвестиции в основной капитал, всего
| млн руб.
| 4424
| 4565
| 547
| 1996
| 3340
| 103
| в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
| в создание основных средств, участвующих в предпринимательской деятельности
| млн руб.
|
|
|
|
|
|
| Источники инвестиций в основной
капитал:
| млн руб.
| 4424
| 4565
| 547
| 1996
| 3340
| 103
| собственные средства
| млн руб.
| 2549
| 2692
| 547
| 1326
| 2064
| 106
| заемные средства
| млн руб.
|
|
|
|
|
|
| республиканский бюджет
| млн руб.
| 535
| 300
|
| 150
| 300
| 56
| местные бюджеты
| млн руб.
|
|
|
|
|
|
| внебюджетные фонды
| млн руб.
|
|
|
|
|
|
| иностранные источники (без
кредитов иностранных банков)
| млн руб.
|
|
|
|
|
|
| кредиты банков
| млн руб.
|
|
|
|
|
|
| из них: кредиты иностранных банков
| млн руб.
|
|
|
|
|
|
| средства населения
| млн руб.
|
|
|
|
|
|
| прочие источники
| млн руб.
| 1340
| 1573
|
| 520
| 976
| 117
| | ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
| Форма №
| Лист №
| |
|
| | | | | | | | | | | |
Показатели
| Единица
измерения
| 2010 г.
(отчет)
| 2011г.
(план)
| в т. ч.
| 2011 г.
в % к 2010г.
| январь-
март
| январь-
июнь
| январь-
сентябрь
| Объем полученной государственной поддержки
| млн руб.
|
|
|
|
|
|
| в том числе в виде: предоставления отсрочки и (или) рассрочки уплаты налогов, сборов, таможенных платежей и пени, налогового кредита
| млн руб.
|
|
|
|
|
|
| установления нормативного распределения выручки
| млн руб.
|
|
|
|
|
|
| предоставления бюджетных субсидий и (или) средств на финансирование капитальных вложений
| млн руб.
|
|
|
|
|
|
| предоставления бюджетного займа, бюджетной ссуды
| млн руб.
|
|
|
|
|
|
| предоставления гарантий Правительства Республики Беларусь, облисполкомов (Мингорисполкома) по кредитам, выдаваемым банками Республики Беларусь
| млн руб.
|
|
|
|
|
|
| предоставления гарантий Правительства Республики Беларусь по внешним государственным займам (кредитам)
| млн руб.
|
|
|
|
|
|
| понижения цен (тарифов) на природный газ, электрическую и тепловую энергию, бензин и дизельное топливо
| млн руб.
|
|
|
|
|
|
| предоставления отсрочки и (или) рассрочки погашения задолженности за потребленные природный газ, электрическую и тепловую энергию
| млн руб.
|
|
|
|
|
|
| возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами
| млн руб.
|
|
|
|
|
|
| реструктуризации просроченной кредиторской задолженности по платежам
| млн руб.
|
|
|
|
|
|
| в том числе:
по налогам и сборам в республиканский и местные бюджеты
| млн руб.
|
|
|
|
|
|
| по платежам в Фонд социальной защиты населения
| млн руб.
|
|
|
|
|
|
| по бюджетным ссудам и займам
| млн руб.
|
|
|
|
|
|
| по таможенным платежам
| млн руб.
|
|
|
|
|
|
| по кредитам банков
| млн руб.
|
|
|
|
|
|
| по платежам за энергоресурсы
| млн руб.
|
|
|
|
|
|
| по экономическим санкциям и пеням
| млн руб.
|
|
|
|
|
|
|
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО РАСТЕНИЕВОДСТВУ
| Форма №
| Лист №
|
|
|
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ
Наличие земельных угодий на 01.01. планируемого года
| Площадь, га
| Общая земельная площадь
|
| Сельскохозяйственные угодья – всего
|
| из них: пашня
|
| луговые угодья – всего
|
| в т. ч. сенокосы - всего
|
| из них: сенокосы улучшенные
|
| сенокосы естественные
|
| в т. ч. пастбища – всего
|
| из них: пастбища улучшенные
|
| пастбища естественные
|
| многолетние насаждения
|
| Площадь леса
|
| Пруды и водоемы
|
| Балл с/х угодий
| 40,2
| Балл пашни
| 42,5
| Балл кормовых угодий
|
|
| Мероприятия по улучшению земель
| Площадь,
га
| Затраты планируемого года всего млн руб.
| Освоение новых земель под пашню и многолетние насаждения
в планируемом году – всего
|
|
| в том числе за счет: орошения
|
|
| осушения
|
|
| культуротехнических работ на землях, не требующих осушения
|
|
| Коренное улучшение природных кормовых угодий
|
|
| в том числе: сенокосов
|
|
| пастбищ
|
|
| Восстановление (перезалужение) ранее улучшенных природных
кормовых угодий
|
|
| Поверхностное улучшение сенокосов и пастбищ – всего
|
|
| Создание орошаемых сенокосов и пастбищ
|
|
|
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО РАСТЕНИЕВОДСТВУ
| Форма №
| Лист №
|
|
|
Заготовка и внесение удобрений
| 2010 г.
(факт)
| 2011г.
(план)
| Заготовка органических удобрений, т
|
|
| в т. ч. торфа, т
|
|
| Внесение органических удобрений – всего, т
|
|
| в расчете на 1 га пашни, т
| 14,3
| 14,5
| Известкование кислых почв, т /га
|
|
| на площади, га
|
|
| Внесение минеральных удобрений в дейст. веществе – всего, т
| 1417,9
| 1924,7
| в т. ч.: азотных
|
|
| фосфорных
| 313,6
| 396,2
| калийных
| 689,3
| 856,5
| Внесение минеральных удобрений в дейст. веществе на 1 га, ц:
|
|
| сельхозугодий
| 2,3
| 3,2
| пашни
| 3,0
| 4,0
|
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО РАСТЕНИЕВОДСТВУ
| Форма №
| Лист №
|
|
|
|