Комитет по управлению имуществом 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Комитет по управлению имуществом



АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АПАТИТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Расходы по главному распорядителю средств городского бюджета запланированы: на 2017 год в сумме 185 863,7 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 173 369,4 тыс. рублей, на 2019 год 173 236,9 тыс. рублей и характеризуются следующими параметрами:

- в разрезе муниципальных программ города Апатиты:

тыс. рублей

Наименование муниципальной программы и (или) не программной деятельности 2016 год (по состоянию на 02.12.2016) 2017 год 2018 год 2019 год
         
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан и социально ориентированных организаций" 9 184,1 7 007,9 9 378,7 7 112,5
Муниципальная программа "Обеспечение комфортной среды проживания населения города" 40 602,8 33 419,4 30 844,8 31 633,6
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения города" 4 697,6 264,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды" 1 474,4 1 010,2 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" 384 624,9 85 505,6 75 175,9 76 283,0
Муниципальная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики" 96,4 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Муниципальное управление" 12 949,8 10 847,4 10 613,3 10 617,2
Муниципальная программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов" 11 530,5 11 174,9 11 174,9 11 174,9
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами, расположенными на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области" 0,0 36 634,3 36 181,8 36 415,7
Непрограммные мероприятия 35 723,4 0,0 0,0 0,0
Всего расходов 500 883,9 185 863,7 173 369,4 173 236,9
В том числе за счет средств областного бюджета 48 869,8 8 586,7 11 065,2 8 914,2

 


 

 

- по разделам классификации расходов городского бюджета:

тыс. рублей

Раздел год (по состоянию на 02.12.2016) год 2017/2016 год 2018/2017 год 2019/2018
  10 169,3 11 503,3 (+) 1 334,0 11 269,1 (-) 234,2 11 273,1 (+) 4,0
  17,5   (-) 17,5 0,0 0,0 0,0 0,0
  389 744,9 87 395,5 (-) 302 349,4 77 173,5 (-) 10 222,0 78 395,8 (+) 1 222,3
  89 631,6 78 682,8 (-) 10 948,8 75 548,1 (-) 3 134,7 76 455,5 (+) 907,4
  1 474,4 1 010,2 (-) 464,2 0,0 (-) 1 010,2 0,0 0,0
  9 846,2 7 271,9 (-) 2 574,3 9 378,7 (+) 2 106,8 7 112,5 (-) 2 266,2
Всего 500 883,9 185 863,7 (-) 315 020,2 173 369,4 (-) 12 494,3 173 236,9 (-) 132,5

 

 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»

 

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» бюджетные ассигнования запланированы на 2017 год в сумме 11 503,3 тыс. рублей, что на 1 134,0 тыс. рублей больше, чем ожидаемое исполнение в 2016 году (10 169,3 тыс. рублей), на 2018 год в сумме 11 269,1 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 11 273,1 тыс. рублей.

Расходы на обеспечение ведения экономического планирования, бюджетного, налогового учета, составление отчетности, осуществление контроля на договорных началах МБУ "ЦБ Администрации г.Апатиты" на 2017 год предусмотрены в сумме 10 370,9 тыс. рублей, что на 1 104,5 тыс. рублей больше, чем ожидаемое исполнение в 2016 году (9 266,4 тыс. рублей), на 2018 в сумме 10 375,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 10 379,0 тыс. рублей. Рост расходов в 2017 году обусловлен предоставлением субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «ЦБ Администрации г.Апатиты» на 12 месяцев, по сравнению с 11-тью месяцами 2016 года.

Расходы на компенсацию стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно МБУ "ЦБ Администрации г. Апатиты" на 2017 год запланированы в сумме 476,5 тыс. рублей, что на 412,1 тыс. рублей больше, чем ожидаемое исполнение в 2016 году (64,4 тыс. рублей), на 2018-2019 годы в сумме 238,2 тыс. рублей. Рост расходов вызван увеличением числа получателей компенсации в 2017 году.

Расходы на проведение технической инвентаризации (технические планы), постановка на кадастровый учет объектов муниципальной недвижимости на 2017-2019 годы запланированы в сумме 280,3 тыс. рублей, что на 2,9 тыс. рублей больше, чем ожидаемое исполнение 2016 года (277,4 тыс. рублей). Рост расходов связан с увеличением числа объектов муниципальной собственности, в отношении которых необходимо провести техническую инвентаризацию (получение технических планов).

Расходы на организацию оценки рыночной стоимости объектов недвижимого имущества в 2017-2019 годах предусмотрены в сумме 364,5 тыс. рублей, что на 114,5 тыс. рублей больше ожидаемого исполнения в 2016 году (250,0 тыс. рублей). Рост расходов связан с увеличением числа объектов, предназначенных для сдачи в аренду либо подлежащих отчуждению из муниципальной собственности.

Расходы на уплату налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней, штрафов, пеней, возмещение расходов по решению суда в 2017-2019 годах запланированы в сумме 4,8 тыс. рублей, что на 168,6 тыс. рублей меньше, чем ожидаемое исполнение в 2016 году (173,4 тыс. рублей). Снижение расходов связано с тем, что в 2016 году производились выплаты по исполнительным листам.

Расходы на сопровождение программного продукта, обеспечивающего предоставление налоговой отчетности в электронном виде согласно требованием УФНС России, на 2017 -2019 годы запланированы на уровне ожидаемого исполнения за 2016 год в сумме 6,3 тыс. рублей.

 



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; просмотров: 62; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.139.72.78 (0.019 с.)